Поиск

Соответствие GDPR

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам наилучший опыт на нашем сайте. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie, Политикой конфиденциальности и Условиями использования.

29 март 2025

Как выйти из списка бездействующих налогоплательщиков?

При несвоевременном выполнении налоговых обязательств у налогоплательщика существует вероятность попасть в список бездействующих лиц.

К бездействующим относятся налогоплательщики, которые не предоставили в течение одного года после установленного срока:

  • декларацию по корпоративному подоходному налогу (КПН) или индивидуальному подоходному налогу (ИПН);
  • декларацию по налогу на игорный бизнес или фиксированному налогу;
  • упрощенную декларацию.

Чтобы узнать, занесен ли налогоплательщик в список бездействующих, можно обратиться к порталу kgd.gov.kz. В этом случае необходимо перейти в раздел «Электронные сервисы» и выбрать опцию «Поиск недобросовестных налогоплательщиков».

Для выполнения этой проверки следует развернуть список в разделе «Электронные услуги», кликнув на «Все услуги».

Далее из появившегося списка выбирается «Поиск недобросовестных налогоплательщиков».

После следует перейти на вкладку «Список неблагонадежных налогоплательщиков» и выбрать пункт «Список налогоплательщиков, признанных недействующими».

Если индивидуальный предприниматель (ИП) или товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) оказался в указном списке, необходимо выполнить следующие действия:

  • предоставить всю необходимую отчетность, включая данные за предыдущие периоды, и уплатить налоги;
  • посетить Управление государственных доходов (УГД) по месту регистрации для оформления административного протокола согласно статье 272 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Республики Казахстан.

При первом нарушении налогоплательщик может рассчитывать на предупреждение (пункт 1 статьи 272 КоАП РК).

По истечении 5 дней после выполнения всех обязательств налогоплательщик будет исключен из списка бездействующих. Убедиться в этом можно тем же способом, что и при проверке. В списке бездействующих лицо не должно находиться.

Важно не игнорировать статус бездействующего, так как это может привести к отказам в банковских услугах, снятию с учета по НДС и снижению доверия со стороны партнеров.

Если необходима консультация высококвалифицированного бухгалтера или налогового специалиста, можно обратиться за помощью к профессионалам. Они также помогут в подготовке и подаче налоговой отчетности.

Важно отметить, что поддержание активного налогового статуса включает регулярное мониторинг и выполнение всех обязательств. Рекомендуется внедрять систему напоминаний для своевременной подачи деклараций и уплаты налогов.

Кроме того, ведение правильного бухгалтерского учета позволяет избежать ошибок и недоразумений, которые могут повлечь за собой признание налогоплательщика бездействующим. Использование специализированных программ или услуг бухгалтеров может значительно упростить этот процесс.

Также стоит обратиться к налоговым консультантам, которые помогут оптимизировать налоговую нагрузку и эффективно планировать будущие налоговые обязательства, не допуская возникновения ситуаций, приводящих к бездействию.

Причины исключения из списка бездействующих налогоплательщиков

Подтверждение активной предпринимательской деятельности – одно из главных условий для снятия с учета как неактивного налогоплательщика. Для этого необходимо предоставить соответствующие документы, которые подтверждают вашу законную деятельность.

Регулярная подача деклараций, даже если у вас нет налоговых обязательств, поможет сохранить активный статус. Это сигнализирует налоговым органам о вашем намерении вести бизнес.

При наличии осуществленных операций, даже минимальных, важно своевременно сообщать об этом в налоговую инспекцию. Неправильные или упущенные записи могут привести к автоматическому занесению в список неактивных.

Ключевым моментом является наличие лицензий и разрешений на осуществление конкретного бизнеса. Если ваша деятельность требует лицензирования, убедитесь, что все документы в порядке.

Переход на другой вид деятельности или смена организационно-правовой формы также требует уведомления налогового органа. Без официального подтверждения таких изменений возможно попадание в категории незаинтересованных.

Контроль за соблюдением сроков подачи отчетности не менее важен. Пропуск дедлайнов может негативно сказаться на вашем статусе в системе налогообложения.

Обращение к налоговому консультанту для получения рекомендаций может ускорить процесс возвращения к активной деятельности. Специалисты помогут правильно составить все необходимые заявления и документы.

Шаги для исключения себя из списка

Подготовьте необходимые документы.

  • Заявление в налоговую инспекцию.
  • Копия паспорта.
  • Справка об отсутствии задолженности.

Проведите оплату налогов, если есть задолженности.

  • Проверьте отчетность по налогам за последние годы.
  • Оплатите все начисленные суммы.

Соберите подтверждения выполненных обязательств.

  • Копии налоговых деклараций.
  • Платежные поручения и квитанции.

Посетите налоговую инспекцию.

  • Запишитесь на прием к инспектору.
  • Подайте заявление и все собранные документы.

Отслеживайте статус запроса.

  • Запросите информацию о процессе рассмотрения.
  • Убедитесь в наличии подтверждения об обработке.

Получите уведомление о снятии с учета.

  • Сохраните все полученные документы.
  • Регулярно проверяйте свой статус в налоговой базе.

Необходимые документы и формы

Для снятия с учета в категории налогоплательщиков, находящихся в статусе неактивных, подготовьте следующие документы:

  • Заявление – заполненная форма на официальном бланке ФНС. Укажите причины, по которым требуете восстановить активный статус.
  • Копия паспорта – удостоверение личности должно быть актуальным и четким.
  • Справка об отсутствии задолженности – получите в налоговом органе по месту регистрации. Документ подтверждает отсутствие неоплаченных налогов.
  • Бухгалтерские отчеты – предоставьте данные о деятельности за последние три отчетных периода. Это укрепит вашу позицию.
  • Данные об исправлении – если имелись ошибки или недочеты в предыдущих декларациях, уточните исправления.

Собранные документы направьте в налоговую службу, выбрав удобный способ – лично, по почте или через электронный кабинет. Храните копии для личного архива.

Сроки и важные даты

Для завершения процедуры необходимо учесть ключевые временные рамки. Следует помнить о сроках подачи заявлений и необходимых документов.

Событие Дата Описание
Подача заявления 1 ноября Предоставление документов для изменения статуса.
Ответ налогового органа 15 ноября Получение уведомления о результате проверки.
Окончание периода проверки 1 декабря Конечный срок для завершения всех процедур.

Регулярное отслеживание сроков гарантирует корректность действий. Рекомендуется заранее подготовить все необходимые документы, чтобы избежать недоразумений.

Контроль за состоянием налогового статуса

Регулярно проверяйте состояние своего налогового статуса на официальном сайте налоговых органов. Это поможет своевременно выявить проблемы и избежать негативных последствий.

Убедитесь, что все отчетности поданы в срок. Проверьте календарь налоговых обязательств. Несвоевременная подача документов может привести к внесению в реестр неактивных субъектов.

Используйте личный кабинет на сайте налоговой службы для мониторинга своих данных. Здесь можно увидеть информацию об уплаченных налогах и текущем статусе. Это сокращает вероятность ошибок и недоразумений.

Если возникли расхождения в данных, незамедлительно отправьте исправления. Быстрая реакция на выявленные неточности поможет избежать ухудшения репутации в глазах налоговых органов.

Поддерживайте связь с налоговым инспектором, если возникают вопросы. Оперативное выяснение любых нюансов способствует правильному ведению дел и уменьшает риски.

Регулярно читайте обновления законодательства. Знание изменений поможет избежать неосознанного нарушения правил и появлений в реестре неплатежеспособных старателей.

Если налоговые обязательства выполняются, соберите все подтверждающие документы. Это обеспечит защиту в случае проверки и подтвердит вашу активность, исключая возможность попадания в нежелательный список.

Как избежать повторного попадания в список

Регулярно проверяйте свои налоговые обязательства. Важно следить за установленными датами уплаты налогов и подавать декларации в срок. Используйте онлайн-сервисы налоговых органов для получения актуальной информации.

При изменении состава бизнеса или рода деятельности обновляйте сведения в налоговой инспекции. Это поможет избежать недоразумений и возможных штрафов.

Планируйте свои доходы и расходы. Ведение учёта позволит точнее оценивать финансовые потоки и избегать ситуаций, когда не удаётся выполнить обязательства по налогам.

Консультируйтесь с опытными бухгалтерами или налоговыми юристами. Профессионалы помогут разобраться в нюансах законодательства и избежать нежелательных последствий.

Создайте резервный фонд для уплаты налогов, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств всегда иметь возможность выполнить обязательства. Это снизит риск создания задолженности.

Следите за изменениями в налоговом законодательстве. Быстрая реакция на нововведения помогает избежать проблем с органами, отвечающими за налогообложение.

Часто задаваемые вопросы и ответы

Для восстановления активного статуса в налоговых органах необходимо подать декларацию за последние отчетные периоды. Проверяйте сроки подачи, чтобы избежать штрафов.

Если отсутствует обязательство по уплате налогов, об этом следует уведомить соответствующие налоговые органы, предоставив необходимые документы, подтверждающие отсутствие деятельности.

Важно регулярно проверять статус регистрации на сайте налоговой службы. Также рекомендуется обеспечить актуальность контактных данных, чтобы налоговые органы могли связаться при необходимости.

Для получения консультаций можно обратиться в налоговую инспекцию или воспользоваться услугами квалифицированных специалистов в данной области.

В случае возникновения вопросов о недействительности полученных уведомлений от налоговых органов стоит обратиться с жалобой в вышестоящие инстанции.

Предыдущая новость
Авансовые платежи по КПН: кто обязан уплачивать в 2025 г.?
Следующая новость
Налог на машину для физлиц: срок уплаты истекает 1 апреля 2025 года